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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-59510
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.843.700
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5393
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-07-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-07-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-07-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.655.289
        
                                    IVA
                            
            ₲ 349.427
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.698
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 104.828
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 69.885
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000127-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            279/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-24001-13-9401
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 167.760.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 122.079.850
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 116.139.835
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            240705
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 59-12 AMPLIACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/12
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        