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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005758
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.121.350
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2327
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-03-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-03-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-04-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.017.365
        
                                    IVA
                            
            ₲ 192.850
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.560
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 57.855
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 38.570
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EXIMPAR S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002596-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            097
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-24001-13-9938
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 16.030.916
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 16.030.916
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 15.142.739
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            210013
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 06/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS, NO COTIZADOS, DECLARADOS DESIERTOS Y ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 40/10
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        