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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014314
Monto de la Factura
₲ 16.149.500
Nro. de Orden de Pago
4989
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.357.881
IVA
₲ 1.669.455
Retención DNCP
₲ 57.551
Retención IVA
₲ 440.441
Retención Renta
₲ 293.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
278/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9402
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.508.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.268.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240705
Nombre de la Licitación
LPN 59-12 AMPLIACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips