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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0014383
Monto de la Factura
₲ 37.728.540
Nro. de Orden de Pago
5222
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.879.156
IVA
₲ 3.429.867

Retención DNCP
₲ 134.451
Retención IVA
₲ 1.028.960
Retención Renta
₲ 685.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
278/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9402
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.508.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.268.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240705
Nombre de la Licitación
LPN 59-12 AMPLIACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips