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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056701
Nro. de Timbrado
14099701
Monto de la Factura
₲ 774.792.550
Nro. de Orden de Pago
2530
Fecha de Orden de Pago
26-01-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 771.975.123
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.817.427
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
7/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22011-20-39949
Monto Contrato
₲ 774.792.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.792.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.975.123

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERÉNDUM, PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central