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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0080438
Monto de la Factura
₲ 120.640.000
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.726.446
IVA
₲ 10.967.273

Retención DNCP
₲ 429.917
Retención IVA
₲ 3.290.182
Retención Renta
₲ 2.193.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME SRL
RUC
80003164-4
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-6556
Monto Contrato
₲ 334.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.277.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.973.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220261
Nombre de la Licitación
LPN 18/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips