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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 283.066.845
Nro. de Orden de Pago
1082
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.037.511
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.029.334
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
25/2012
Código de Contratación (CC)
AC-22001-13-11001
Monto Contrato
₲ 297.965.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.066.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.037.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244789
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion