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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005571
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17740866
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 37.266.388
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            976
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-06-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-06-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-06-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 36.114.518
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 135.514
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.016.356
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Leonardo Andres Osmik Baez
        
                                    RUC
                            
            3613290
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/25
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-22007-25-252327
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 176.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 171.009.102
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 165.723.365
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            441128
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias - Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias - Plurianual
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        