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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000037-1
Monto de la Factura
₲ 23.290.000
Nro. de Orden de Pago
52030011
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.196.840
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 93.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22013-14-16387
Monto Contrato
₲ 465.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.936.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265227
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL - AREA OPERATIVA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay