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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00018617
Monto de la Factura
₲ 4.920.905
Nro. de Orden de Pago
2033
Fecha de Orden de Pago
13-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.537
IVA
₲ 3.476.781
Retención DNCP
₲ 17.960
Retención IVA
₲ 101.775
Retención Renta
₲ 91.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25005-18-32729
Monto Contrato
₲ 188.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.356.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.052.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac
