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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013450
Nro. de Timbrado
13667749
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.332.865
IVA
₲ 418.182

Retención DNCP
₲ 16.225
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 125.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
AC-13001-19-37942
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.332.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358694
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu