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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007854/5/7 y 7865
Monto de la Factura
₲ 69.886.600
Nro. de Orden de Pago
54425
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.460.887
IVA
₲ 6.353.328

Retención DNCP
₲ 249.050
Retención IVA
₲ 1.905.998
Retención Renta
₲ 1.270.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-34900
Monto Contrato
₲ 80.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.819.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.906.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323599
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap