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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001186
Monto de la Factura
₲ 16.030.800
Nro. de Orden de Pago
54463
Fecha de Orden de Pago
16-04-2018
Fecha Emisión Cheque
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.244.999
IVA
₲ 1.457.345

Retención DNCP
₲ 57.128
Retención IVA
₲ 437.204
Retención Renta
₲ 291.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NARCISO ADOLFO MALLADA FERNANDEZ
RUC
250127-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-31725
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.126.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.786.968

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311339
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de filtros Planta Viñas Kue
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap