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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            006-001-0025777al25785
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12560397
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 89.642.325
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            56455
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-01-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 84.436.550
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.149.303
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 316.193
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.444.791
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.444.791
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
        
                                    RUC
                            
            80016166-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            44/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-40002-18-33582
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 185.268.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 185.267.999
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 174.508.979
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            322108
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento de equipos electromecánicos
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        