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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009087
Monto de la Factura
₲ 53.112.060
Nro. de Orden de Pago
54572
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.508.603
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 189.272
Retención IVA
₲ 1.448.511
Retención Renta
₲ 965.674
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-34614
Monto Contrato
₲ 115.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.058.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.778.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323599
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap