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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000927
Monto de la Factura
₲ 77.034.332
Nro. de Orden de Pago
150002786
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
02-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.795.998
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 268.920
Retención IVA
₲ 2.100.936
Retención Renta
₲ 2.801.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OTIS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094186-1
Número de Contrato
PR/PR N° 272/23
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-46979
Monto Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.883.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.956.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar