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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001557
Monto de la Factura
₲ 71.780.487
Nro. de Orden de Pago
2000000010
Fecha de Orden de Pago
04-01-2024
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.929.069
IVA
₲ 6.836.237

Retención DNCP
₲ 265.246
Retención IVA
₲ 2.050.871
Retención Renta
₲ 2.050.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.418.118
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8433 8442
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44827
Monto Contrato
₲ 269.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.561.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.955.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande