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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001953
Monto de la Factura
₲ 32.196.564
Nro. de Orden de Pago
2000001528
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.369.773
IVA
₲ 3.066.339

Retención DNCP
₲ 117.747
Retención IVA
₲ 919.902
Retención Renta
₲ 1.226.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.533.170
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
8466
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44822
Monto Contrato
₲ 430.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.977.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.217.028

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande