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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004025
Monto de la Factura
₲ 76.268.571
Nro. de Orden de Pago
2000000803
Fecha de Orden de Pago
09-02-2024
Fecha Emisión Cheque
09-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.203.506
IVA
₲ 7.263.673

Retención DNCP
₲ 278.925
Retención IVA
₲ 2.179.102
Retención Renta
₲ 2.905.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.631.837
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8435 8443
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44842
Monto Contrato
₲ 329.379.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.415.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.310.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande