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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 483.421.626
Nro. de Orden de Pago
2000001631
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.405.498
IVA
₲ 46.040.155

Retención DNCP
₲ 1.767.942
Retención IVA
₲ 13.812.047
Retención Renta
₲ 18.416.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.020.077
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Central (ESTESA - Rotel Ing. - Hawa S.A)
RUC
80112680-0
Número de Contrato
7734
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45595
Monto Contrato
₲ 1.127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.076.154.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.229.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande