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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001473
Monto de la Factura
₲ 41.785.446
Nro. de Orden de Pago
2000001646
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.818.947
IVA
₲ 3.979.566

Retención DNCP
₲ 152.815
Retención IVA
₲ 1.193.870
Retención Renta
₲ 1.591.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.989.783
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
8449
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44849
Monto Contrato
₲ 243.373.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.597.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.437.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande