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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002726
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 39.353.082
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000005701
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-11-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 34.888.297
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.577.553
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 137.378
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.073.266
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.431.021
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 1.788.776
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA
        
                                    RUC
                            
            350313-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            8875-8886-8925
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-25002-23-46030
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.330.560.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.328.821.911
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.179.090.045
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404414
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4) 
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        