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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004341
Monto de la Factura
₲ 106.030.567
Nro. de Orden de Pago
2000000401
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.000.917
IVA
₲ 9.639.142
Retención DNCP
₲ 370.143
Retención IVA
₲ 2.891.743
Retención Renta
₲ 3.855.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.819.571
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8836-8911-8840
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-46121
Monto Contrato
₲ 795.505.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.519.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.851.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande