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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 20.424.641
Nro. de Orden de Pago
2000001584
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.997.026
IVA
₲ 1.945.204

Retención DNCP
₲ 74.696
Retención IVA
₲ 583.561
Retención Renta
₲ 778.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 972.602
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO VERGEL
RUC
DNCP-001377
Número de Contrato
8461
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44840
Monto Contrato
₲ 127.136.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.242.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.929.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande