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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001666
Monto de la Factura
₲ 1.030.745
Nro. de Orden de Pago
2000001594
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.654
IVA
₲ 93.704

Retención DNCP
₲ 3.598
Retención IVA
₲ 28.111
Retención Renta
₲ 37.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
8388
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45303
Monto Contrato
₲ 602.827.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.296.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.830.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande