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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 102.198.028
Nro. de Orden de Pago
2000001267
Fecha de Orden de Pago
20-03-2024
Fecha Emisión Cheque
20-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.248.561
IVA
₲ 9.290.730

Retención DNCP
₲ 356.764
Retención IVA
₲ 2.787.219
Retención Renta
₲ 3.716.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
8388
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45303
Monto Contrato
₲ 602.827.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.449.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.711.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande