Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000569
Nro. de Timbrado
17147949
Monto de la Factura
₲ 89.300.000
Nro. de Orden de Pago
3192
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.458.636
IVA
₲ 8.118.182

Retención DNCP
₲ 324.727
Retención IVA
₲ 2.435.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO J.M. S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
267/2024
Código de Contratación (CC)
AC-22004-24-47432
Monto Contrato
₲ 117.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.393.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.761.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439885
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en la Ciudad de Villarrica del Espíritu Santo-Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira