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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 66.871.800
Nro. de Orden de Pago
20147428
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.554.238
IVA
₲ 6.079.255

Retención DNCP
₲ 238.307
Retención IVA
₲ 1.823.777
Retención Renta
₲ 1.215.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.039.627
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5231
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-14227
Monto Contrato
₲ 343.274.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.007.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.554.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250693
Nombre de la Licitación
Lp0885-13.Ejecución de Trabajos de Normalización de 193 Km de Líneas de MT y BT, Dptos. de San Pedro y Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande