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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 66.640.702
Nro. de Orden de Pago
20143751
Fecha de Orden de Pago
07-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.344.973
IVA
₲ 6.058.246
Retención DNCP
₲ 237.483
Retención IVA
₲ 1.817.474
Retención Renta
₲ 1.211.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.029.123
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4694
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12466
Monto Contrato
₲ 239.990.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.990.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.317.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande