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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 32.600.657
Nro. de Orden de Pago
20151994
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.520.784
IVA
₲ 2.963.696

Retención DNCP
₲ 116.177
Retención IVA
₲ 889.109
Retención Renta
₲ 592.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.481.848
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
5238
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-15847
Monto Contrato
₲ 37.720.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.600.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.520.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250561
Nombre de la Licitación
Lp0884-13.Adecuación y Cambio de Sección de Alimentadores SJB 02, SPA 03, CBO 03, Dptos. de Misiones e Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande