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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 55.703.639
Nro. de Orden de Pago
20143683
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.441.164
IVA
₲ 5.063.967
Retención DNCP
₲ 198.508
Retención IVA
₲ 1.519.190
Retención Renta
₲ 1.012.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.531.984
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4697
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12459
Monto Contrato
₲ 150.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.784.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.539.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
