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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 47.255.012
Nro. de Orden de Pago
20143684
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.790.702
IVA
₲ 4.295.910

Retención DNCP
₲ 168.400
Retención IVA
₲ 1.288.773
Retención Renta
₲ 859.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.147.955
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
4706
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12448
Monto Contrato
₲ 207.036.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.504.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.146.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande