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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000166
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 55.931.777
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20149486
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-11-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-11-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-11-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 50.647.749
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.084.707
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 199.321
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.525.412
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.016.941
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 2.542.354
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Civel ingenieria S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002861-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            5625
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-25002-14-14702
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 73.918.894
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 73.918.894
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 67.075.008
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            266076
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. 
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        