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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 6.222.540
Nro. de Orden de Pago
20147592
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.917.522
IVA
₲ 565.685

Retención DNCP
₲ 22.175
Retención IVA
₲ 169.706
Retención Renta
₲ 113.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRADE CENTER S.A.
RUC
80068909-7
Número de Contrato
5488
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-13781
Monto Contrato
₲ 75.068.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.958.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.333.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249926
Nombre de la Licitación
Lp0930-13.Servicio de Transporte de Materiales a Depósitos Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande