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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 77.831.277
Nro. de Orden de Pago
20143461
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.478.345
IVA
₲ 7.075.571

Retención DNCP
₲ 277.362
Retención IVA
₲ 2.122.671
Retención Renta
₲ 1.415.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.537.785
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
4688
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12461
Monto Contrato
₲ 210.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.719.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.000.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande