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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000069
Monto de la Factura
₲ 24.320.000
Nro. de Orden de Pago
2567
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.666.240
IVA
₲ 2.210.909

Retención DNCP
₲ 84.899
Retención IVA
₲ 663.273
Retención Renta
₲ 884.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECH ENTERPRISE S.A.
RUC
80079482-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-25005-23-45349
Monto Contrato
₲ 72.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.896.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.998.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405990
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION PARA LA DMH AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac