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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0002313
Monto de la Factura
₲ 159.315.000
Nro. de Orden de Pago
2000022704
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.175.306
IVA
₲ 7.586.429

Retención DNCP
₲ 588.707
Retención IVA
₲ 2.275.929
Retención Renta
₲ 4.551.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.576.025

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
505-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-43862
Monto Contrato
₲ 1.036.281.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.018.916.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 978.156.863

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399456
Nombre de la Licitación
CVE 25/21 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips