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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017477
Monto de la Factura
₲ 30.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000017869
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.576.456
IVA
₲ 676.535

Retención DNCP
₲ 116.879
Retención IVA
₲ 202.961
Retención Renta
₲ 903.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORAL TURISMO S.R.L.
RUC
80003748-0
Número de Contrato
254/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42722
Monto Contrato
₲ 178.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.736.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342765
Nombre de la Licitación
LPN 46-18 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS A NECESIDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips