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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 21.782.628
Nro. de Orden de Pago
45516
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.714.883
IVA
₲ 1.980.239

Retención DNCP
₲ 77.625
Retención IVA
₲ 594.072
Retención Renta
₲ 396.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio GG
RUC
80072887-4
Número de Contrato
004-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-14-15192
Monto Contrato
US$ 166.333,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.613.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.496.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento