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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 53.955.301
Nro. de Orden de Pago
41403
Fecha de Orden de Pago
03-02-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.310.511
IVA
₲ 4.905.028

Retención DNCP
₲ 192.277
Retención IVA
₲ 1.471.508
Retención Renta
₲ 981.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
57-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-14-11987
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.415.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.650.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231920
Nombre de la Licitación
Servicios Publicitarios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap