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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 5.030.500
Nro. de Orden de Pago
20143330
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.555.255
IVA
₲ 457.318

Retención DNCP
₲ 17.927
Retención IVA
₲ 137.195
Retención Renta
₲ 91.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 228.659
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4387/11
Código de Contratación (CC)
AC-25002-12-8258
Monto Contrato
₲ 186.120.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.463.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.026.195

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222003
Nombre de la Licitación
Lp0671-11.Ejecución de Trabajos de Mejora de Líneas de Autoayuda en MT y BT en el Distrito de Yhú del Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande