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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029228
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 312.000
Nro. de Orden de Pago
140174
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.636
IVA
₲ 28.364
Retención DNCP
₲ 1.089
Retención IVA
₲ 8.509
Retención Renta
₲ 11.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-23016-25-48619
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.446.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.903.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437601
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL, CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
