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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000489
Nro. de Timbrado
11803572
Monto de la Factura
₲ 15.717.600
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.161.271
IVA
₲ 1.428.873

Retención DNCP
₲ 56.012
Retención IVA
₲ 428.662
Retención Renta
₲ 285.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 785.880
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23015-16-23785
Monto Contrato
₲ 297.732.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.658.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.868.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas