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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000400
Monto de la Factura
₲ 128.772.489
Nro. de Orden de Pago
12891
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.460.296
IVA
₲ 11.706.590

Retención DNCP
₲ 458.898
Retención IVA
₲ 3.511.977
Retención Renta
₲ 2.341.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CEVIMA RENOVA
RUC
80077070-6
Número de Contrato
039/13
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19722
Monto Contrato
₲ 3.561.616.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.555.225.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.372.108.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips