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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0077436
Nro. de Timbrado
11230912
Monto de la Factura
₲ 115.050.000
Nro. de Orden de Pago
5865
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.410.459
IVA
₲ 10.459.091

Retención DNCP
₲ 409.996
Retención IVA
₲ 3.137.727
Retención Renta
₲ 2.091.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19217
Monto Contrato
₲ 138.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.283.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275668
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 39-14 ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips