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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0015041
Nro. de Timbrado
10908550
Monto de la Factura
₲ 171.444.000
Nro. de Orden de Pago
3932
Fecha de Orden de Pago
13-05-2016
Fecha Emisión Cheque
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.089.142
IVA
₲ 8.164.000

Retención DNCP
₲ 640.058
Retención IVA
₲ 2.449.200
Retención Renta
₲ 3.265.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
1321-2014-0222
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19529
Monto Contrato
₲ 171.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.444.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.089.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275011
Nombre de la Licitación
LPN 32-14 ADQUISICION DE ANTIBIOTICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips