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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009120/18
Monto de la Factura
₲ 694.906.872
Nro. de Orden de Pago
12115
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 669.148.991
IVA
₲ 33.090.803

Retención DNCP
₲ 2.594.319
Retención IVA
₲ 9.927.241
Retención Renta
₲ 13.236.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-18096
Monto Contrato
₲ 694.906.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.906.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.148.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273874
Nombre de la Licitación
LPN 29-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips