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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001250
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 11.457.274
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.688.178
IVA
₲ 1.041.570

Retención DNCP
₲ 39.997
Retención IVA
₲ 312.471
Retención Renta
₲ 416.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-250736
Monto Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.865.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.096.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO
Convocante
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO
Unidad de Contratación
Rectorado