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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-10004917
Nro. de Timbrado
18096739
Monto de la Factura
₲ 9.971.192
Nro. de Orden de Pago
3556
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.301.853
IVA
₲ 906.472
Retención DNCP
₲ 34.808
Retención IVA
₲ 271.942
Retención Renta
₲ 362.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901
Número de Contrato
CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-254898
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.997.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.277.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2024-2025
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria
