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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 8.442.520
Nro. de Orden de Pago
20186926
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.644.932
IVA
₲ 767.502

Retención DNCP
₲ 30.086
Retención IVA
₲ 230.251
Retención Renta
₲ 153.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 383.751
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL DEJESUS CABO DEVILA MEDINA
RUC
3191669-4
Número de Contrato
6812/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33195
Monto Contrato
₲ 68.143.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.062.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.184.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande